Руководитель Службы внутреннего аудита

Дата размещения вакансии: 21.08.2026
Работодатель: Государственная транспортная лизинговая компания
Уровень зарплаты:
з/п не указана
Город:
Москва
Ленинградский проспект 31Ас1
Требуемый опыт работы:
Более 6 лет

Чем предстоит заниматься:

Обязанности:

Руководить самостоятельным подразделением внутреннего аудита и развивать функцию “под ключ”:

  • Формировать риск-ориентированный годовой план, обеспечивать его выполнение и регулярную отчетность;
  • Оценивать эффективность системы внутреннего контроля и предлагать улучшения;
  • Проводить оценку системы управления рисками и зрелости риск-процессов;
  • проводить аудит бизнес‑процессов и эффективности операций/сделок;
  • Оценивать корпоративное управление: постановку целей, мониторинг, контроль их достижения;
  • Контролировать выполнение решений Совета директоров, реализации этапов стратегии и бизнес-модели;
  • Тестировать достоверность и полноту учета и отчетности (финансовой, бухгалтерской, управленческой, статистической и иной);
  • Проверять надежность мер по сохранности активов;
  • Оценивать эффективность процедур по противодействию злоупотреблениям, мошенничеству и коррупции, участвовать в расследованиях;
  • Проверять соблюдение законодательства РФ, требований регулирующих/надзорных органов и внутренних документов;
  • Оценивать надежность контроля за ИС/ИТ‑средой: целостность баз данных, доступы, защита, ИБ;
  • участвовать в проверках организаций группы/дочерних обществ (при наличии);
  • выстроить мониторинг устранения нарушений и выполнения рекомендаций;
  • разрабатывать и актуализировать внутренние нормативные документы функции;
  • управлять командой: подбор, развитие, повышение экспертизы.
  • Взаимодействовать с внешней средой в пределах компетенции: коммуникации с надзорными органами, СРО, ассоциациями, участниками финансовых рынков.
  • Работать на уровне органов управления: подготовка материалов и отчетов для Комитета по аудиту, Совета директоров и акционеров.

Требования:

  • Высшее образование (специалитет, магистратура): Экономика / Юриспруденция / Менеджмент;
  • 7+ лет во внутреннем аудите/контроле (финансовый сектор: банки/лизинг; крупный консалтинг; крупные холдинги);
  • 5+ лет руководства подразделением/направлением внутреннего аудита;
  • Знание законодательства РФ, международных стандартов и практик построения внутреннего аудита/контроля;
  • Английский язык B2+;
  • Знание специфики лизинговой деятельности — значимое преимущество.
  • Стратегическое мышление и системный подход;
  • Принципиальность, профессиональный скептицизм, независимость;
  • Ориентация на сверхрезультат и доведение рекомендаций до внедрения;
  • Умение выстраивать конструктивные отношения с внутренними заказчиками, с Советом директоров и представителями акционеров.

Условия:

  • современный офис рядом с метро «Динамо» — удобно добираться;
  • реальные возможности для профессионального роста: обучение, сложные задачи, обмен опытом с коллегами;
  • полный социальный пакет и ДМС — заботимся о вашем здоровье;
    компенсацию занятий спортом — поддерживайте форму с нашей помощью;
  • доступ к корпоративной библиотеке Alpina Digital — расширяйте кругозор;
  • скидки и специальные условия по программе лояльности BestBenefits.