Летниковская улица 10с5
Обязанности:
- Участие в контрольных мероприятиях, направленных на осуществление независимого контроля за реализацией проектов сооружения в соответствии с утвержденным планом контрольных мероприятий специализированного органа внутреннего контроля Общества, а также внеплановых контрольных мероприятиях, в т.ч.:
- подготовка к выполнению контрольного мероприятия в соответствии с программой;
- идентификация и оценка рисков проекта сооружения;
- оценка схемы построения (эффективности) контрольных процедур объекта внутреннего аудита;
- формирования выборки, проведение контрольных процедур, сбор достаточного количества надежных аудиторских доказательств;
- документирование результатов выполнения процедур внутреннего аудита в рабочих документах,
- формирование рекомендаций по результатам проведённого контрольного мероприятия, предложений по снижению рисков проекта сооружения;
- обсуждение результатов контрольного мероприятия с уполномоченными представителями объекта внутреннего аудита;
- подготовка отчета по результатам выполнения контрольного мероприятия в установленном порядке в составе группы, отражение результатов проверки в ИТ-системы поддержки деятельности СВКиА Госкорпорации «Росатом» (1С SVKiA);
- предварительная оценка эффективности разработанных менеджментом корректирующих мероприятий для включения в Перечень поручений генерального директора/План мероприятий по устранению выявленных недостатков (на этапе разработки по проверенным вопросам);
- по согласованию с начальником УВА и директором по ВКиА участие в совместных со специализированным органом внутреннего контроля Госкорпорации «Росатом» контрольных мероприятиях в соответствии с утвержденным сводным планом контрольных мероприятий специализированных органов внутреннего контроля Корпорации и ее организаций;
- иные действия, связанные с организацией и проведением внутренних аудиторских проверок Общества и ДО.
- Участие в консультировании работников Общества и ДО по вопросам:
организации и совершенствования системы внутреннего контроля;
управления рисками;
формирования паспортов ключевых событий проектов сооружения, включенных в показатели КПЭ;
возможности учета влияния неуправляемых факторов на показатели КПЭ;
разработки технических заданий на реализацию ИТ-систем в области контроля проектов сооружения.
- Реализация мероприятий утвержденной программы повышения качества группы процессов «Внутренний контроль и внутренний аудит» зоне ответственности УВА.
- Мониторинг выполнения корректирующих мероприятий, утвержденных по результатам контрольных мероприятий, проведенных группой НКПС (экспертиза представленных отчетных материалов, формирование позиции об исполнении корректирующих мероприятий, осуществление переписки)
Требования:
- Высшее профессиональное техническое и/или экономическое образование.
- Дополнительное профессиональное образование (программы переподготовки, программы повышения квалификации, программы профессиональной сертификации) в функциональных областях деятельности организации и (или) в области контроля/внутреннего аудита.
- Не менее 3-х лет в области капитального строительства и инвестиций и/или в области внутреннего контроля и (или) внутреннего аудита
- Руководитель направления должен обладать компетенциями в области:
- инвестиционного планирования в виде капитальных вложений;
- бюджетного планирования;
- бухгалтерского и управленческого учетов в области капитального строительства;
- разработки и оформления проектной и рабочей документации (сметная часть);
- контроля соблюдения сметного и бюджетного лимитов;
- ценообразования и сметного нормирования в строительстве;
- принципы и порядок формирования управленческой, финансовой (бухгалтерской) и прочих видов отчетности.
Руководитель направления должен уметь:
- выполнять процедуры тестирования (опрос (запрос), наблюдение (осмотр), проверка (инспектирование), повторное выполнение, пересчет (подсчет), подтверждение), аналитические процедуры (анализ финансовых коэффициентов, статистический анализ, сравнение фактических и плановых показателей, тренд-анализ и прочие), либо их сочетания с использованием программного обеспечения для целей внутреннего аудита или без него;
- анализировать финансовую отчетность, проводить комплексный экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций;
- анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-следственные связи, делать объективные выводы;
- разрабатывать и проводить анализ внутренних нормативных документов
- формировать рабочие и отчетные документы по проведенным контрольным мероприятиям;
- проводить оценку состояния системы внутреннего контроля;
- координировать свою деятельность с коллегами, эффективно работать в команде;
- использовать в деятельности ИТ-систему поддержки деятельности СВКиА Госкорпорации «Росатом» (1С SVKiA).
Должность НЕ руководящая (сотрудников в подчинении нет).