Обязанности:
Участие в проведении проверок финансово – хозяйственной деятельности организаций, входящих в контур управления Концерна, в качестве руководителя проверки и в составе проверяющей группы;
анализ эффективности деятельности Организаций Концерна, использования активов и других ресурсов; анализ эффективности функционирования внутреннего контроля в Организациях Концерна;
разработка рекомендаций по итогам проверок финансово-хозяйственной деятельности Организаций Концерна с целью минимизации выявленных рисков и устранения недостатков;
осуществление контроля качества проведения проверок Организаций Концерна;
участие в разработке методологии проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности Организаций Концерна
Требования:
Образование - высшее (экономика, математика, финансы, юриспруденция)
Опыт работы - Аудитором, контролером, ревизором не менее 6 (шести) лет
Профессиональные компетенции/навыки:
Уверенные знания в области бухгалтерского учета, налогового законодательства, гражданского кодекса, аудита (общей методологии, этики, независимости и т.п.); понимание внутренней специфики деятельности компании; умение письменно излагать материал, формировать презентации; умение говорить и представлять результаты работы; умение отстаивать интересы и защищать результаты работы команды; умение распределять задачи, контролировать процесс выполнения, при необходимости координировать работу и корректировать поставленные задачи; понимание причинно-следственных связей; умение составлять логические цепочки; умение выявлять риски в процессе и предлагать меры по их устранению
Уверенный пользователь Microsoft Excel, PowerPoint, Word, 1С и иных бухгалтерских программных продуктов;
Готовность к командировкам (30% времени).
Навыки:
- Руководство группой аудиторов;
- Планирование внутренних аудитов;
- Планирование и выполнение процедур тестирования (опрос (запрос), наблюдение (осмотр), проверка (инспектирование), повторное выполнение, пересчет (подсчет), подтверждение), аналитических процедур (анализ финансовых и нефинансовых показателей, статистический анализ, сравнение фактических и плановых показателей, тренд-анализ и прочие), либо их сочетания для целей внутреннего аудита;
- Анализ и оценка информации, выявление причинно-следственных связей, формирование выводов;
- Применять в работе законы, подзаконные акты и локальные нормативные акты;
- Проведение интервью, переговоров и осуществление письменной коммуникации;
- Подготовка отчетов по результатам внутренних аудитов;
- Составление и проведение презентации;
- Использование методов автоматизации внутреннего аудита в объёме, достаточном для выполнения внутренней аудиторской проверки.
Знания:
- Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита;
- Международные концепции и стандарты управления рисками и внутреннего контроля;
- Трудовое, гражданское, административное законодательство Российской Федерации;
- Основные законодательные и нормативные правовые акты, относящиеся к областям аудита;
- Принципы и порядок формирования управленческой, финансовой (бухгалтерской) и прочих видов отчетности;
- Теория менеджмента (управления);
- Основы управления проектами;
- Основы информационных технологий и информационной безопасности;
- Ключевые риски и средства контроля, связанные с информационными технологиями;
- Методы оценки и управления рисками внутрикорпоративных злоупотреблений, в том числе мошенничества.
Условия:
- Работа в головной организации одного из крупнейших холдингов госкорпорации "Ростех";
- Стабильная заработная плата;
- Возможность профессионального роста и развития в команде профессионалов;
- ДМС, СКО (с привязкой к стажу работы в организации), компенсация питания на территории работодателя.