Начальник отдела внутреннего аудита

Дата размещения вакансии: 25.12.2024
Работодатель: Концерн Радиоэлектронные технологии, ОАО, УК
Уровень зарплаты:
з/п не указана
Город:
Москва
Требуемый опыт работы:
Более 6 лет

Обязанности:

Руководство работой отдела внутреннего аудита и обеспечение достижения целей и решения задач, установленных органами управления Общества, Стратегией, планами, программами деятельности Общества и Политикой в области внутреннего аудита;

планирование и координация деятельности отдела, организация его взаимодействия с иными структурными подразделениями/должностнымилицами Общества и внешними организациями; разработка стратегии внутреннего аудита;

утверждение отчетов по результатам проведенных проверок, ревизий и внутренних аудитов; комплектование отдела профессионально подготовленными кадрами, а также повышение деловой квалификации и уровня профессиональных знаний работников отдела; участие в проведении проверок финансово – хозяйственной деятельности организаций, входящих в контур управления АО «КРЭТ», в том числе в качестве руководителя проверки;

разработка рекомендаций по итогам проверок финансово-хозяйственной деятельности и внутренних аудитов с целью минимизации выявленных рисков и устранения недостатков;

осуществление контроля качества проведения проверок;

участие в разработке методологии проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности.

Требования:

Образование высшее (экономика, математика, финансы, юриспруденция);

Опыт работы (аудитором, контролером или ревизором не менее 10 (десяти) лет, в т.ч. опыт работы на руководящих должностях – не менее 5 (пяти) лет)

Профессиональные компетенции/навыки

Уверенные знания в области бухгалтерского учета, налогового законодательства, гражданского кодекса, аудита (общей методологии, этики, независимости и т.п.);

понимание внутренней специфики деятельности компании;

умение письменно излагать материал, формировать презентации; умение говорить и представлять результаты работы;

умение отстаивать интересы и защищать результаты работы команды;

умение распределять задачи, контролировать процесс выполнения, при необходимости координировать работу и корректировать поставленные задачи;

понимание причинно-следственных связей;

умение составлять логические цепочки; умение выявлять риски в процессе и предлагать меры по их устранению.

Знания:

Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита;

Международные концепции и стандарты управления рисками и внутреннего контроля;

Трудовое, гражданское, административное законодательство Российской Федерации;

Основные законодательные и нормативные правовые акты, относящиеся к областям аудита;

Принципы и порядок формирования управленческой, финансовой (бухгалтерской) и прочих видов отчетности;

Теория менеджмента (управления);

Основы управления проектами;

Основы информационных технологий и информационной безопасности;

Ключевые риски и средства контроля, связанные с информационными технологиями;

Методы оценки и управления рисками внутрикорпоративных злоупотреблений, в том числе мошенничества.

Условия:

20% рабочего времени, место работы г. Раменское, ул. Гурьева, д. 2;

Предусмотрено; третья форма;

Работа в головной организации одного из крупнейших холдингов госкорпорации "Ростех";

Стабильная заработная плата;

Возможность профессионального роста и развития в команде профессионалов;

ДМС, СКО (с привязкой к стажу работы в организации), компенсация питания на территории работодателя.