Обязанности:
Обязанности:
• Участие в процессах прогнозирования и бизнес-планирования по проектам, расчет экономических показателей деятельности.
• Формирование управленческой отчётности: сбор и анализ информации для составления консолидированной отчетности, составление презентаций за отчетный период в части выполнения прогнозных показателей финансово-экономической деятельности.
• Осуществление сбора, внесения и обработки информации для проведения анализа исполнения месячных, квартальных и годовых бюджетов проекта, анализ факторов расхождения фактических, планируемых результатов и результатов аналогичных периодов прошлых лет и причин их возникновения. Оформление результатов анализа, предоставление сводных данных руководителю.
• Ведение реестра получаемой от субподрядчиков документации в части предварительных ведомостей.
• Выполнение работ по формированию, ведению и хранению базы данных экономической информации, актуализация вносимой информации.
Требования:
• Высшее экономическое образование
• Опыт работы в плановом, финансово-экономическом подразделении с аналогичным функционалом от 3-х лет
• Знание основ бухгалтерского и налогового учета
• Навыки финансово-экономического анализа и бюджетирования
• Опытный пользователь 1С, MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
• Желателен опыт работы с ЕОСДО, 1C ERP: Росатом, MS Visio, AutoCad
• Умение работать с большим объемом информации, аналитические способности, внимательность к деталям, коммуникабельность, целеустремленность, стрессоустойчивость
Условия:
• График работы: 40-часовая рабочая неделя, 5/2, с 9:00 до 18:00
• Оформление по ТК РФ
• Социальные выплаты и премии, премия по итогам работы за год
• Стабильная работа в компании атомной отрасли
• Офис в центре города